计划财务处召开2023年度学院内部控制报告编报工作部署会

发布时间: 2024/4/23 14:51:07 发布人:管理员 浏览:

根据《金华市财政局关于开展2023年度全市行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(金市财函〔202456)文件要求,为进一步推动学院完善内部控制建设,持续提升财会监督效能2024年4月22日,我院计划财务处组织召开2023年度学院内部控制报告编报工作部署会,学院党委委员、副院长虞柏根,计财处副处长毕丽燕,各部门负责人及相关人员出席会议

会上,毕丽燕首先介绍了本次内部控制报告编报工作的具体要求、报送内容及注意事项。其次,基于我院实际职能部门特点,重点梳理了各部门应承担的佐证材料及规范性要求,针对佐证材料提交有关要求,计财处编制了内控报告佐证材料清单供各部门参考,使得该项编报工作的更具科学性和方向性。最后,希望各部门在报告编制过程中,全面提供相关资料和数据,对标对表,认真落实。

    虞柏根针对内部控制报告编报工作提出总体要求,要求各部门充分认识新时代内部控制工作面临的新形式和新任务,切实提高政治站位,完善内控流程,健全内控体系,结合廉政风险排查及日常工作实践,扎实做好内控报告编报工作,充分发挥内控在落实过紧日子、强化绩效管理、严肃财经纪律等方面的重要基础作用。

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内部控制是高校管理的重要组成部分,我院积极倡导并探索内部控制的建设,以确保资源的合理利用和教学活动的顺利进行。严格落实开展学院内部控制报告编报工作旨在进一步加强学院的管理和监督,提升内部控制的效能和透明度,推动学院的规范运作,保障学院可持续、高质量发展。


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